Финансовый результат: различия между версиями

Материал из САБ вики
(Новая страница: «== Подготовка к формированию отчета == === Шаг 1: === Все первичные документы должны быть проведены: поступление ТМЦ, реализация ТМЦ, зарплата, налоги, банковские выписки. Не должно быть необработанных документов. === Шаг 2: === Теперь выполним соответствующие...»)
 
(часть 1)
Строка 2: Строка 2:


=== Шаг 1: ===
=== Шаг 1: ===
Все первичные документы должны быть проведены: поступление ТМЦ, реализация ТМЦ, зарплата, налоги, банковские выписки. Не должно быть необработанных документов.  
Все первичные документы должны быть проведены: поступление ТМЦ, реализация ТМЦ, зарплата, налоги, банковские выписки. Не должно быть необработанных документов за период формирования отчета.  
[[Файл:1.png|без|мини]]


=== Шаг 2: ===
=== Шаг 2: ===
Теперь выполним соответствующие регламентные операции. В разделе «Операции» найдем и выполним последовательно «Закрытие периода → Закрытие месяца». (Рис.2) Жмем «Выполнить закрытие месяца» (Рис.3).
Теперь выполним соответствующие регламентные операции. После того как проведены все документы за отчетный период либо если вносились какие-то изменения в них, необходимо провести или перепровести закрытие периода. В разделе «Учетные документы» модуля Управленка заходим в  «Закрытие периода» (Рис.2). 
[[Файл:3м.png|без|мини]]
Рис.2
 
 
Если мы делаем перепроведение, то встаем  на нужный нам месяц (либо выделяем несколько) и по нажатию правой кнопки мыши выбираем "Провести" (Рис.3).
[[Файл:4м.png|без|мини]]
Рис.3
 
 
Если мы делаем закрытие месяца впервые, то нажимаем "Создать"- выбираем значение в поле "Предприятие"- нажимаем "Добавить"- выбираем счет затрат- и нажимаем "Заполнить". На этапе заполнения важно обратить внимание на выпадающий список (Рис.4) - нужно выбрать из него способ распределения затрат при закрытии месяца.
[[Файл:5м.png|без|мини]]
Рис.4


=== Шаг 3: ===
=== Шаг 3: ===
Можем проверить формирование проводок по списанию на себестоимость в карточке счета 90.  
Можем проверить формирование проводок по списанию на себестоимость в карточке счета 90.01 по Дт.
 
[[Файл:6м.png|1050x1050пкс]]


== Формирование отчета: ==
== Формирование отчета: ==

Версия от 13:12, 3 июля 2023

Подготовка к формированию отчета

Шаг 1:

Все первичные документы должны быть проведены: поступление ТМЦ, реализация ТМЦ, зарплата, налоги, банковские выписки. Не должно быть необработанных документов за период формирования отчета.

1.png

Шаг 2:

Теперь выполним соответствующие регламентные операции. После того как проведены все документы за отчетный период либо если вносились какие-то изменения в них, необходимо провести или перепровести закрытие периода. В разделе «Учетные документы» модуля Управленка заходим в «Закрытие периода» (Рис.2).

3м.png

Рис.2


Если мы делаем перепроведение, то встаем на нужный нам месяц (либо выделяем несколько) и по нажатию правой кнопки мыши выбираем "Провести" (Рис.3).

4м.png

Рис.3


Если мы делаем закрытие месяца впервые, то нажимаем "Создать"- выбираем значение в поле "Предприятие"- нажимаем "Добавить"- выбираем счет затрат- и нажимаем "Заполнить". На этапе заполнения важно обратить внимание на выпадающий список (Рис.4) - нужно выбрать из него способ распределения затрат при закрытии месяца.

5м.png

Рис.4

Шаг 3:

Можем проверить формирование проводок по списанию на себестоимость в карточке счета 90.01 по Дт.

6м.png

Формирование отчета:

Шаг 1:

Теперь переходим в «Отчеты → 1С:Отчетность → Регламентированные отчеты» (Рис.5).

Шаг 2:

В настройках списка отчетов выбираем и устанавливаем период, за который отчет о финансовых результатах (Форма 2) должен быть сформирован.