Финансовый результат
Подготовка к формированию отчета
Шаг 1:
Все первичные документы должны быть проведены: поступление ТМЦ, реализация ТМЦ, зарплата, налоги, банковские выписки. Не должно быть необработанных документов за период формирования отчета.
Шаг 2:
Теперь выполним соответствующие регламентные операции. После того как проведены все документы за отчетный период либо если вносились какие-то изменения в них, необходимо провести или перепровести закрытие периода. В разделе «Учетные документы» модуля Управленка заходим в «Закрытие периода» (Рис.2).
Рис.2
Если мы делаем перепроведение, то встаем на нужный нам месяц (либо выделяем несколько) и по нажатию правой кнопки мыши выбираем "Провести" (Рис.3).
Рис.3
Если мы делаем закрытие месяца впервые, то нажимаем "Создать"- выбираем значение в поле "Предприятие"- нажимаем "Добавить"- выбираем счет затрат- и нажимаем "Заполнить". На этапе заполнения важно обратить внимание на выпадающий список (Рис.4) - нужно выбрать из него способ распределения затрат при закрытии месяца.
Рис.4
Шаг 3:
Можем проверить формирование проводок по списанию на себестоимость в карточке счета 90.01 по Дт.
Формирование отчета:
Шаг 1:
Теперь переходим в «Отчеты → 1С:Отчетность → Регламентированные отчеты» (Рис.5).
Шаг 2:
В настройках списка отчетов выбираем и устанавливаем период, за который отчет о финансовых результатах (Форма 2) должен быть сформирован.