Финансовый результат: различия между версиями

Материал из САБ вики
(часть 1)
(1)
Строка 21: Строка 21:


=== Шаг 3: ===
=== Шаг 3: ===
Можем проверить формирование проводок по списанию на себестоимость в карточке счета 90.01 по Дт.  
Можем проверить формирование проводок по списанию на себестоимость в карточке счета 90.01 по Дт. (Рис.5)


[[Файл:6м.png|1050x1050пкс]]  
[[Файл:6м.png|1050x1050пкс]]Рис.5


== Формирование отчета: ==
== Формирование отчета: ==


=== Шаг 1: ===
=== Шаг 1: ===
Теперь переходим в «Отчеты → 1С:Отчетность → Регламентированные отчеты» (Рис.5).
Теперь переходим в модуль Управленка- "Отчеты"-  "Финансовый результат" (Рис.6).
[[Файл:7м.png|без|мини]]
Рис.6


=== Шаг 2: ===
=== Шаг 2: ===
В настройках списка отчетов выбираем и устанавливаем период, за который отчет о финансовых результатах (Форма 2) должен быть сформирован.
В правом верхнем углу в настройках отчетов выбираем и устанавливаем период, за который отчет о финансовых результатах должен быть сформирован, интервал (месяц, квартал, год) и другие необходимы настройки. (Рис.7)
[[Файл:8м.png|без|мини]]
Рис.7
 
В случае если основных настроек не достаточно, можно воспользоваться  "Расширенными настройками" (активная ссылка на них находится сразу под основными настройками). Тут можно менять структуру отчета (верхняя табличная часть), а также во вкладке "Фильтры"-  "Отбор"- "добавить новый элемент" можно задать дополнительные настройки отчета. (Рис.8)
[[Файл:9м.png|без|мини]]
Рис.8

Версия от 10:10, 4 июля 2023

Подготовка к формированию отчета

Шаг 1:

Все первичные документы должны быть проведены: поступление ТМЦ, реализация ТМЦ, зарплата, налоги, банковские выписки. Не должно быть необработанных документов за период формирования отчета.

1.png

Шаг 2:

Теперь выполним соответствующие регламентные операции. После того как проведены все документы за отчетный период либо если вносились какие-то изменения в них, необходимо провести или перепровести закрытие периода. В разделе «Учетные документы» модуля Управленка заходим в «Закрытие периода» (Рис.2).

3м.png

Рис.2


Если мы делаем перепроведение, то встаем на нужный нам месяц (либо выделяем несколько) и по нажатию правой кнопки мыши выбираем "Провести" (Рис.3).

4м.png

Рис.3


Если мы делаем закрытие месяца впервые, то нажимаем "Создать"- выбираем значение в поле "Предприятие"- нажимаем "Добавить"- выбираем счет затрат- и нажимаем "Заполнить". На этапе заполнения важно обратить внимание на выпадающий список (Рис.4) - нужно выбрать из него способ распределения затрат при закрытии месяца.

5м.png

Рис.4

Шаг 3:

Можем проверить формирование проводок по списанию на себестоимость в карточке счета 90.01 по Дт. (Рис.5)

6м.pngРис.5

Формирование отчета:

Шаг 1:

Теперь переходим в модуль Управленка- "Отчеты"- "Финансовый результат" (Рис.6).

7м.png

Рис.6

Шаг 2:

В правом верхнем углу в настройках отчетов выбираем и устанавливаем период, за который отчет о финансовых результатах должен быть сформирован, интервал (месяц, квартал, год) и другие необходимы настройки. (Рис.7)

8м.png

Рис.7

В случае если основных настроек не достаточно, можно воспользоваться "Расширенными настройками" (активная ссылка на них находится сразу под основными настройками). Тут можно менять структуру отчета (верхняя табличная часть), а также во вкладке "Фильтры"- "Отбор"- "добавить новый элемент" можно задать дополнительные настройки отчета. (Рис.8)

9м.png

Рис.8